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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.989701
Contract reference
CEMADOJA-2025-00089
Contract description:
COMPRA INSUMOS MEDICO
Type of Contract
Services
Contract Start:
07/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CEMADOJA-DAF-CD-2025-0053
Request Title
COMPRA INSUMOS MEDICO
Description
COMPRA INSUMOS MEDICO
Business Operation
DEPARTAMENTO DE IMAGEN
Reply Reference
COMPRA INSUMOS MEDICO_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
37,608.96 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2085913 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
31,872.00
0.00
0.00
5,736.96
22,480.08
37,608.96
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGA DE 3 CC
300
UD
4.13
3.5
1,050.00
0.00
0.00
18
189.00
1,239.00
1,239.00
2
42221506 - Catéteres umbi
(...)
42221506 - Catéteres umbilicales
2.3.9.3.01
CATETER # 22
150
UD
104.98
88.97
13,345.50
0.00
0.00
18
2,402.19
15,747.00
15,747.69
3
42221504 - Catéteres intr
(...)
42221504 - Catéteres intravenosos periféricos para uso general
2.3.9.3.01
BAJANTE DE SUERO
36
UD
29.5
25
900.00
0.00
0.00
18
162.00
1,062.00
1,062.00
4
42221506 - Catéteres umbi
(...)
42221506 - Catéteres umbilicales
2.3.9.3.01
CATETER # 24
150
UD
4.13
88.97
13,345.50
0.00
0.00
18
2,402.19
619.50
15,747.69
5
42241510 - Kits o materia
(...)
42241510 - Kits o materiales para tablillas termoplásticas
2.3.9.3.01
TABLILLAS PEDIATRICAS
36
UD
57.23
48.5
1,746.00
0.00
0.00
18
314.28
2,060.28
2,060.28
6
42221512 - Cánulas intrav
(...)
42221512 - Cánulas intravenosas o arteriales y accesorios
2.3.9.3.01
CANULA DE OXIGENO
30
UD
58.41
49.5
1,485.00
0.00
0.00
18
267.30
1,752.30
1,752.30
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
Missing Document
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
EG1751554285841FHcCD.pdf
EG1751554285841FHcCD.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/7/2025_11_10 a.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
37,608.96
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
37,608.96
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
37,608.96
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1751554285841FHcCD
1
37,608.96
DOP
Vencido
Link