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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.987570
Contract reference
HPPEM-2025-00222
Contract description:
ADQUISICIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS CONCENTRADOS DE LAVANDERIA PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/06/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HPPEM-DAF-CM-2025-0045
Request Title
ADQUISICIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS CONCENTRADOS DE LAVANDERIA PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD
Description
ADQUISICIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS CONCENTRADOS DE LAVANDERIA PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD
Business Operation
Hospital Pedro Emilio de Marchena
Reply Reference
PRESENTACION DE OFERTA PROQUIA PM
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
520,901.21 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/06/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2085151 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
441,441.70
0.00
79,459.51
0.00
434,000.00
520,901.21
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE TEXTIL CONCENTRADO PARA LAVANDERIA
250
UD
1,000
950
237,500.00
0.00
18
42,750.00
0.00
250,000.00
280,250.00
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO JUMBO 4/1
90
UD
1,500
1,450
130,500.00
0.00
18
23,490.00
0.00
135,000.00
153,990.00
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL TOALLA PARA LOS DISPENSADORES COLOCADOS EN LA INSTITUCION
20
UD
1,700
2,496
49,920.00
0.00
18
8,985.60
0.00
34,000.00
58,905.60
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
CAJA DE JABON ANTIBACTERIAL 400 ML 6/1PARA LOS DISPENSADORES COLOCADOS EN LA INSTITUCION
10
UD
1,500
2,352.17
23,521.70
0.00
18
4,233.91
0.00
15,000.00
27,755.61
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Formulario de Entrega de Muestra, si procede
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/6/2025_7_23 p.m..Pdf
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orden de proquia.pdf
orden de proquia.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
520,901.21
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
308,005.61
DOP
----
View
2.3.3.2.01
212,895.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PRIMER PAGO
520,901.21
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0045
6
520,901.21
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER 0045 CM.pdf