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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.989064 
Contract referencePROCURADURIA-2025-00203 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
03/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROCURADURIA-DAF-CM-2025-0073 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA. 
DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
PROCURADURIA-DAF-CM-2025-0073 
GoodsDominicana 
35,656.65 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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Entregar en el Departamento de Almecén y Suministro de la PGR.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2073219 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
30,217.500.005,439.150.0060,450.0035,656.65
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallas de cocina 300UD61.233.199,957.000.00181,792.260.0018,360.0011,749.26
    
16
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04Atomizador100UD12030.033,003.000.0018540.540.0012,000.003,543.54
    
19
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallitas desifectante (WYPE)75UD401.2230.117,257.500.00183,106.350.0030,090.0020,363.85
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
35,656.65 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0132,113.11  DOP----View
2.2.5.3.043,543.54  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2073219  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA35,656.65  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20252.3.9.1.01135,656.65  DOP