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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.985172
Contract reference
FOMISAR-2025-00077
Contract description:
Se requiere la Compra de Material Gastable de Oficina, para reponer el inventario para el trimestre Abril – Junio 2025.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
FOMISAR-DAF-CD-2025-0021
Request Title
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA (Abril - Junio 2025)
Description
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA (Abril - Junio 2025) : Se requiere la reposición del inventario para el Material Gastable de Oficina para el trimestre Abril -Junio 2025.
Business Operation
RECEPCION
Reply Reference
FOMISAR-DAF-CD-2025-0021 (Papelería Cisín)_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
5,184.05 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
MARIA TRINIDAD SANCHEZ No. 23 43000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
LOS ARTICULOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA OFICINA DE FOMISAR (calle María Trinidad Sánchez, No. 24, Cotuí, R. D.)
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2082727 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,393.26
0.00
0.00
790.79
7,200.00
5,184.05
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER
1
CAJ
350
199.15
199.15
0.00
0.00
18
35.85
350.00
235.00
Mis observaciones:
Caja de 100 Unidades para Hojas 8.5 x 11"
3
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP 33 MM. PARA PAPEL
3
CAJ
50
15.25
45.75
0.00
0.00
18
8.24
150.00
53.99
Mis observaciones:
Caja de 100 Unidades Niqueladas
8
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL 8.5 x 14"
2
RESMA
460
250
500.00
0.00
0.00
18
90.00
920.00
590.00
Mis observaciones:
Bon 20 Blanco 8.5 x 14" Resma de 500 Hojas
12
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
PAPEL MAQUINA SUMADORA
8
UD
35
21.19
169.52
0.00
0.00
18
30.51
280.00
200.03
Mis observaciones:
Bon 20 Color blanco de 2" de ancho
14
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.3.9.2.01
ESPIRALES DE ENCUADERNACION 6 MM.
50
UD
5
3.39
169.50
0.00
0.00
18
30.51
250.00
200.01
Mis observaciones:
Plástico Transparente de 6 Mm.
21
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
MAQUINA DISPENS.CINTA ADHESIVA INVISIBLE
2
UD
250
224.58
449.16
0.00
0.00
18
80.85
500.00
530.01
Mis observaciones:
Negro, Tamaño Mediano, Plástico Resistente, Base Antideslizante
26
43202005 - Tarjeta flash
(...)
43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria
2.3.9.2.01
MEMORIA USB 32 GB.
5
UD
450
275.43
1,377.13
0.00
0.00
18
247.88
2,250.00
1,625.01
27
43202005 - Tarjeta flash
(...)
43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria
2.3.9.2.01
MEMORIA USB 64 GB.
5
UD
500
296.61
1,483.05
0.00
0.00
18
266.95
2,500.00
1,750.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/6/2025_1_58 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,768.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
2,000.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
20,768.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
FOMISAR-DAF-CD-2025-0021
22,768.00
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
FOMISAR-DAF-CD-205-0021
1
22,768.00
DOP
Vencido
SOLIC. y CERTIFIC. CUOTA COMPROMISO FOMISAR-DAF-CD-2025-0021.pdf