1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.986213
Contract reference
ONAPI-2025-00147
Contract description:
Compra de artículos para merienda que se brindara a participantes en el Campamento Verano Innovador 2025.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/06/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONAPI-DAF-CD-2025-0087
Request Title
Compra de artículos para merienda que se brindara a participantes en el Campamento Verano Innovador 2025.
Description
Compra de artículos para merienda que se brindara a participantes en el Campamento Verano Innovador 2025.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
OFERTA SUPLIDORA REYSA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
133,753 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/06/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2080931 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
113,350.00
0.00
20,403.00
0.00
120,710.00
133,753.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50182001 - Ponqués pastel
(...)
50182001 - Ponqués pasteles o biscochos frescos
2.3.1.1.01
Paquetes de 6 unidades de bizcochitos pequeños, empacados individualmente.
130
UD
125
95
12,350.00
0.00
18
2,223.00
0.00
16,250.00
14,573.00
2
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
Paquetes de 12 unidades de galletas saladas
66
UD
110
90
5,940.00
0.00
18
1,069.20
0.00
7,260.00
7,009.20
3
50202307 - Bebida de choc
(...)
50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros
2.3.1.1.01
Paquetes de 6 maltas
44
UD
225
190
8,360.00
0.00
18
1,504.80
0.00
9,900.00
9,864.80
4
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
Paquetes de 12 galletas dulces con relleno
24
UD
200
175
4,200.00
0.00
18
756.00
0.00
4,800.00
4,956.00
5
50221201 - Listo para com
(...)
50221201 - Listo para comer o cereal caliente
2.3.1.1.01
Paquetes de 6 unidades de cereal de 8 onzas
44
UD
125
430
18,920.00
0.00
18
3,405.60
0.00
5,500.00
22,325.60
6
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
Paquetes de 6 unidades de jugos de frutas de cartn de 8 onzas con sorbete
66
UD
600
520
34,320.00
0.00
18
6,177.60
0.00
39,600.00
40,497.60
7
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
Paquetes de 12 unidades de refrescos de 16 onzas
44
UD
600
420
18,480.00
0.00
18
3,326.40
0.00
26,400.00
21,806.40
8
50192109 - Papas fritas d
(...)
50192109 - Papas fritas de talego o mezclas
2.3.1.1.01
Paquetes de 12 unidades de bolsas de papitas de 8 onzas
22
UD
500
490
10,780.00
0.00
18
1,940.40
0.00
11,000.00
12,720.40
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/6/2025_4_34 p.m..Pdf
Download
COMPROMISO DAF-CD-2025-0087.pdf
COMPROMISO DAF-CD-2025-0087.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
133,753.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
133,753.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Compra de artículos para merienda que se brindara a participantes en el Campamento Verano Innovador 2025.
133,753.00
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1750702557105pveDg
1
133,753.00
DOP
Vencido
Link