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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.986476 
Contract referencePS-2025-00134 
Contract description:Adquisición de materiales de oficina para uso del programa Supérate, dirigido a Mipymes. 
Goods 
Contract Start:
27/06/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/06/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PS-DAF-CM-2025-0066 
Adquisición de materiales de oficina para uso del programa Supérate, dirigido a Mipymes. 
Adquisición de materiales de oficina para uso del programa Supérate, dirigido a Mipymes. 
Dirección Administrativa 
PS-DAF-CM-2025-0066 
GoodsDominicana 
922,716.14 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/06/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/06/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Alamacén Abreu,calle abreu, esquina calle Salcedo, detrás del destacamento de San Carlos. 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2079561 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
796,073.000.00126,643.140.001,076,200.00922,716.14
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta de 8½ x 11, con tornillos de 54¨¨, impresión de oro. (según ficha técnica).500UD401.2305152,500.000.001827,450.000.00200,600.00179,950.00
    
2
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01Sobre manilla 10 x 13 500/1. (según ficha técnica).3CAJ4,5003,0919,273.000.00181,669.140.0013,500.0010,942.14
    
3
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01Sobre manilla 10 x 15 500/1.. (según ficha técnica).3CAJ4,0003,1009,300.000.00181,674.000.0012,000.0010,974.00
    
4
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.9.2.01Libretas rayadas 5 x 8 ¨¨. (según ficha técnica).1,000UD251919,000.000.00183,420.000.0025,000.0022,420.00
    
5
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01Sacagrapas. (según ficha técnica).200UD28204,000.000.0018720.000.005,600.004,720.00
    
6
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01Grapadoras. (según ficha técnica).100UD25014514,500.000.00182,610.000.0025,000.0017,110.00
    
7
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01Lápiz de carbón 12/1. (según ficha técnica).500CAJ1706532,500.000.0000.000.0085,000.0032,500.00
    
8
60121104 - Papel bond par(...)
2.3.3.2.01Resma de papel bond 20 blanco 8½ x 11 500/1. (según ficha técnica).3,000UD206.5165495,000.000.001889,100.000.00619,500.00584,100.00
    
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Lápicero azul 12/1. (según ficha técnica).500CAJ18012060,000.000.0000.000.0090,000.0060,000.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
922,716.14 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01584,100.00  DOP----View
2.3.9.2.01338,616.14  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO922,716.14  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1750946949668CIZGD1922,716.14  DOPLink