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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.985235
Contract reference
CP-2025-00021
Contract description:
Adquisición de Insumos de Higiene, COMPRAS VERDES(COMPRAS SOSTENIBLES)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/06/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CP-DAF-CM-2025-0004
Request Title
Adquisición de Insumos de Higiene, COMPRAS VERDES(COMPRAS SOSTENIBLES)
Description
Adquisición de Insumos de Higiene, COMPRAS VERDES(COMPRAS SOSTENIBLES)
Business Operation
Dirección General Crédito Público
Reply Reference
ALMACENES LEÓN_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,852,836 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/06/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. 10205 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2078711 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,570,200.00
0.00
282,636.00
0.00
1,836,000.00
1,852,836.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
@L0151 JABÓN DE ESPUMA P/ MANOS 6/1
50
CAJ
7,500
3,590
179,500.00
0.00
18
32,310.00
0.00
375,000.00
211,810.00
Mis observaciones:
PAQUETES 6/1
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
@L0220 PAPEL JUMBO (ROLLO) CAJA 12/1
360
CAJ
2,600
2,220
799,200.00
0.00
18
143,856.00
0.00
936,000.00
943,056.00
Mis observaciones:
CAJA 12/1
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
@L0150 PAPEL TOALLA (ROLLO) CAJA 6/1
350
CAJ
1,500
1,690
591,500.00
0.00
18
106,470.00
0.00
525,000.00
697,970.00
Mis observaciones:
CAJA 6/1
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Contract Document Template
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Description
File Name
ACTA SIMPLE DE APERTURA CP.pdf
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INFORME DE EVALUACIÓN.pdf
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ACTO ADM. DE ADJUDICACIÓN.pdf
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INFORME DE ADJUDICACIÓN.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/6/2025_4_32 p.m..Pdf
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CERTIFICADO DE APROPIACIÓN P..pdf
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN P..pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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ORDEN COMPRA-ALMACENES LEÓN.pdf
ORDEN COMPRA-ALMACENES LEÓN.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,852,836.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
211,810.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,641,026.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO 100% CREDITO,LUEGO DE LA ENTREGA,FACTURACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS ARTICULOS
1,852,836.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1750269262256d65Ee
1
1,852,836.00
DOP
Vencido
Link