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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.986434 
Contract referenceCNZFE-2025-00080 
Contract description:ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
26/06/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CNZFE-DAF-CD-2025-0030 
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION 
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION 
ENC. DE SUMINISTRO 
GTS DOMINICANA, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
206,264 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/06/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2079245 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
174,800.000.0031,464.000.00181,420.00206,264.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR DE AIRE EN SPRAY 8 ONZ.12UD1501251,500.000.0018270.000.001,800.001,770.00
    
2
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR AUTOMATICO EN SPRAY 6.2 ONZ.10UD2007957,950.000.00181,431.000.002,000.009,381.00
    
3
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO QUITAMANCHAS (2LTR.)5GAL70110550.000.001899.000.00350.00649.00
    
4
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 170UD32033556,950.000.001810,251.000.0054,400.0067,201.00
    
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO154UD19019530,030.000.00185,405.400.0029,260.0035,435.40
    
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DE PAPEL (500/1)100PAQ115959,500.000.00181,710.000.0011,500.0011,210.00
    
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS P/BASURA 30 gls (100/1)6PAQ2802351,410.000.0018253.800.001,680.001,663.80
    
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS P/BASURA 55 gls (100/1)6PAQ5104252,550.000.0018459.000.003,060.003,009.00
    
9
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS BIODEGRADABLES 8 onz.5CAJ2,6002,20011,000.000.00181,980.000.0013,000.0012,980.00
    
10
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS BIODEGRADABLES 4 onz.14CAJ1,3251,10015,400.000.00182,772.000.0018,550.0018,172.00
    
11
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01CLORO10GAL7055550.000.001899.000.00700.00649.00
    
12
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA FREGAR5GAL165135675.000.0018121.500.00825.00796.50
    
13
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA MANOS5GAL135110550.000.001899.000.00675.00649.00
    
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES (SURTIDOS)5GAL1003101,550.000.0018279.000.00500.001,829.00
    
15
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DESECHABLES P/POSTRE (25/1)60PAQ75603,600.000.0018648.000.004,500.004,248.00
    
16
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01BANDEJA FOAN, PLATOS DESECHABLES CON TRES DIVISIONES CON TAPA (200/1)4PAQ1,5001,2004,800.000.0018864.000.006,000.005,664.00
    
17
60121134 - Papel metálico
2.3.6.3.06PAPEL ALUMINIO (200 PIES)10UD1,2009509,500.000.00181,710.000.0012,000.0011,210.00
    
18
60121134 - Papel metálico
2.3.6.3.06PAPEL ADHESIVO TRANSPARENTE P/ COCINA (200 PIES)15UD4503755,625.000.00181,012.500.006,750.006,637.50
    
19
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SWAPER (medidas del 28 al 32)15CAJ1751392,085.000.0018375.300.002,625.002,460.30
    
20
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO (400 GR)40UD100803,200.000.0018576.000.004,000.003,776.00
    
21
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTE AMARILLO DESECHABLES ( M L)25UD85691,725.000.0018310.500.002,125.002,035.50
    
22
52151709 - Set de cubiert(...)
2.3.9.5.01CUCHARA PLASTICA P/POSTRE (25/1)50PAQ70552,750.000.0018495.000.003,500.003,245.00
    
23
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.01ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%3GAL5404501,350.000.0018243.000.001,620.001,593.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
206,264.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.4.1.011,593.00  DOP----View
2.3.9.1.0128,668.10  DOP----View
2.3.3.2.01113,846.40  DOP----View
2.3.9.5.0144,309.00  DOP----View
2.3.6.3.0617,847.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION206,264.00  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1750100117025pvl4e1206,264.00  DOPLink