Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.982608 
Contract referenceINDRHI-2025-00381 
Contract description:COMPRA DE MANTENEDORES DE CARGAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS PLANTAS DE EMERGENCIA DE AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
25/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-DAF-CD-2025-0305 
COMPRA DE MANTENEDORES DE CARGAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS PLANTAS DE EMERGENCIA DE AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION 
COMPRA DE MANTENEDORES DE CARGAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS PLANTAS DE EMERGENCIA DE AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION 
DIVISION DE PLANTA FISICA  
COMPRA DE MANTENEDORES DE CARGAS, PARA SER UTILIZA 
GoodsDominicana 
30,396.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ALMACEN GENERAL  

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2078055 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
25,760.000.004,636.800.0030,396.8030,396.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26111704 - Cargadores de (...)
2.3.9.6.01MANTENEDOR DE CARGA DE 24VDC-110VAC60HZ COD 20008, WIRTHCO BATERRY DOCTOR2UD15,198.412,88025,760.000.00184,636.800.0030,396.8030,396.80
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
30,396.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0130,396.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 30,396.80  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1749843286091OsxYO130,396.80  DOPLink