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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.986399 
Contract referenceCNZFE-2025-00072 
Contract description:ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
26/06/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CNZFE-DAF-CM-2025-0015 
ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. 
ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. 
ENC. DE SUMINISTRO 
CNZFE-DAF-CM-2025-0015 
GoodsDominicana 
400,571.63 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/06/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2077915 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
339,467.490.0061,104.140.00527,964.00400,571.63
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS BILLETERO DE 2¨10CAJ11099.88998.800.0018179.780.001,100.001,178.58
    
9
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99PEGAMENTO EN PASTA24UD8047.41,137.600.0018204.770.001,920.001,342.37
    
21
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER CB435A5UD8,5004,193.0820,965.400.00183,773.770.0042,500.0024,739.17
    
23
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER CF410A10UD8,0005,275.9952,759.900.00189,496.780.0080,000.0062,256.68
    
24
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER CF411A10UD10,3506,813.5968,135.900.001812,264.460.00103,500.0080,400.36
    
25
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER CF412A10UD10,3506,813.5968,135.900.001812,264.460.00103,500.0080,400.36
    
26
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER CF413A8UD10,3506,813.5954,508.720.00189,811.570.0082,800.0064,320.29
    
27
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER CE278A15UD7,5004,849.6972,745.350.001813,094.160.00112,500.0085,839.51
    
33
44111808 - Reglas t
2.3.9.2.02REGLAS PLASTICAS (30CM)12UD126.6679.920.001814.390.00144.0094.31
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
51,497.56 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.011,347.56  DOP----View
2.3.3.1.0150,150.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION.51,497.56  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17498291068878ao8g151,497.56  DOPLink