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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1007974 
Contract referenceEDESUR-2025-00233 
Contract description:CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES, DESARROLLO DE OBRAS E INTERCONEXIONES, ALUMBRADO PÚBLICO, ATENCIÓN DE AVERÍAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN (MT/BT), EN REDES ENERGIZADAS (TCT) Y DESENERGIZADAS (TST) Y PODA CON TENSIÓN 
Services 
Contract Start:
26/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/06/2029 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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DGCP-05-LicitacionPublicaNacional 
EDESUR-CCC-LPN-2025-0001 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES, DESARROLLO DE OBRAS E INTERCONEXIONES, ALUMBRADO PÚBLICO, ATENCIÓN DE AVERÍAS DE ME-DIA Y BAJA TENSIÓN (MT/BT), EN REDES ENERGIZADAS (TCT) Y DESE 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES, DESARROLLO DE OBRAS E INTERCONEXIONES, ALUMBRADO PÚBLICO, ATENCIÓN DE AVERÍAS DE ME-DIA Y BAJA TENSIÓN (MT/BT), EN REDES ENERGIZADAS (TCT) Y DESENERGIZADAS (TST) Y PODA CON TENSIÓN. 
Dirección Gestión Distribución  
INGMELEC Dominicana, S.R.L._EXT 
ServicesDominicana 
1,219,469,743.36 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
26/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/07/2029 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2077284 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
1,033,448,935.050.00186,020,808.310.001,254,299,393.281,219,469,743.36
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
81101701 - Servicios de i(...)
2.2.8.7.01Lote 7 - ATENCIÓN DE AVERIAS MT/BT1UD468,448,187.85390,671,719.31390,671,719.310.001870,320,909.480.00468,448,187.85460,992,628.79
    
2
81101701 - Servicios de i(...)
2.2.8.7.01Lote 2 - MANTENIMIENTO Y OBRAS EN REDES ENERGIZADAS (TCT)1UD324,438,025.93319,636,659.99319,636,659.990.001857,534,598.800.00324,438,025.93377,171,258.79
    
3
81101701 - Servicios de i(...)
2.2.8.7.01Lote 3 - ATENCIÓN DE AVERIAS MT/BT1UD207,303,750.89160,137,862.97160,137,862.970.001828,824,815.330.00207,303,750.89188,962,678.30
    
4
81101701 - Servicios de i(...)
2.2.8.7.01Lote 4 - MANTENIMIENTO DE REDES, DESARROLLO DE OBRAS E INTERCONEXIONES, ALUMBRADO PÚBLICO Y MANTENIMIENTO Y OBRAS EN REDES ENERGIZADAS (TCT)1UD254,109,428.61163,002,692.78163,002,692.780.001829,340,484.700.00254,109,428.61192,343,177.48
 
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2.2.8.7.01189,171,948.71  DOP----View
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1  Pago Contra Factura189,171,948.71  DOPNoviembre2028
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2025DF-CF-1208-20251189,171,948.71  DOP