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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.983059
Contract reference
IDECOOP-2025-00061
Contract description:
SERVICIO DE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA Y PANELES LED PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y LA DIRECCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Services
Contract Start:
17/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IDECOOP-DAF-CD-2025-0041
Request Title
SERVICIO DE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA Y PANELES LED PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y LA DIRECCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA INSTITUCIÓN.
Description
SERVICIO DE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA Y PANELES LED PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y LA DIRECCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA INSTITUCIÓN.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
IDECOOP-DAF-CD-2025-0041_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
207,172.93 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes 10101 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2076855 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
175,570.28
0.00
31,602.65
0.00
207,172.93
207,172.93
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
SERVICIO DE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA Y PANELES LED PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y LA DIRECCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA INSTITUCIÓN.
1
UD
207,172.93
175,570.28
175,570.28
0.00
18
31,602.65
0.00
207,172.93
207,172.93
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/6/2025_8_25 p.m..Pdf
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ORDEN DE SERVICIO 0041 FIRMADA.pdf
ORDEN DE SERVICIO 0041 FIRMADA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
207,172.93
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
207,172.93
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
207,172.93
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17497598701114gynl
1
207,172.93
DOP
Vencido
Link