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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.987930
Contract reference
DGII-2025-00172
Contract description:
Adquisicion de artículos varios para estación líquida del Dpto. de Protocolo para dar servicio a actividades internas y externas de la DGII.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGII-DAF-CD-2025-0038
Request Title
Adquisicion de artículos varios para estación líquida del Dpto. de Protocolo para dar servicio a actividades internas y externas de la DGII
Description
Adquisicion de artículos varios para estación líquida del Dpto. de Protocolo para dar servicio a actividades internas y externas de la DGII
Business Operation
Dpto. Ingenieria
Reply Reference
Adquisicion de artículos varios para estación líqu
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
95,128.06 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2077272 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
80,617.00
0.00
0.00
14,511.06
95,128.06
95,128.06
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
48101714 - Dispensadores
(...)
48101714 - Dispensadores de agua caliente
2.6.1.4.01
Dispensadores de bebidas frías
2
UD
11,530.96
9,772
19,544.00
0.00
0.00
18
3,517.92
23,061.92
23,061.92
2
48101916 - Dispensadores
(...)
48101916 - Dispensadores de servilletas para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Organizador de servilletas y removedores
2
UD
745.76
320
640.00
0.00
0.00
18
115.20
1,491.52
755.20
3
49121510 - Enfriadores de
(...)
49121510 - Enfriadores de bebidas
2.3.9.4.01
Nevera de playa
1
UD
6,348.4
5,380
5,380.00
0.00
0.00
18
968.40
6,348.40
6,348.40
4
52151611 - Pinzas de coci
(...)
52151611 - Pinzas de cocina para uso doméstico
2.3.9.5.01
Pinzas de cocina para uso doméstico
2
UD
377.6
632
1,264.00
0.00
0.00
18
227.52
755.20
1,491.52
5
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Cafetera eléctrica de 60 tazas
1
UD
14,932.9
12,655
12,655.00
0.00
0.00
18
2,277.90
14,932.90
14,932.90
6
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Cafetera eléctrica de 100 tazas
2
UD
16,886.98
14,311
28,622.00
0.00
0.00
18
5,151.96
33,773.96
33,773.96
7
23152201 - Mesas rotatori
(...)
23152201 - Mesas rotatorias
2.6.5.2.01
Mesa rectangular plegable
2
UD
5,583.76
4,732
9,464.00
0.00
0.00
18
1,703.52
11,167.52
11,167.52
8
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
Extensiones eléctricas
2
UD
1,798.32
1,524
3,048.00
0.00
0.00
18
548.64
3,596.64
3,596.64
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/6/2025_6_43 p.m..Pdf
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6.Acta Aprobación Evaluación Y Adj.pdf
6.Acta Aprobación Evaluación Y Adj.pdf
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Acta Simple.pdf
Acta Simple.pdf
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Orden de Compras.pdf
Orden de Compras.pdf
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Orden de Servicio.pdf
Orden de Servicio.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
95,128.06
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
11,167.52
DOP
----
View
2.3.9.6.01
3,596.64
DOP
----
View
2.6.1.4.01
23,061.92
DOP
----
View
2.3.9.5.01
50,953.58
DOP
----
View
2.3.9.4.01
6,348.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cheque
95,128.06
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CC-CD-2025-0176
1
95,128.06
DOP
Vencido
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf