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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.981912
Contract reference
Ay. San Fco. Macoris-2025-00048
Contract description:
ADQUISICION DE ARTICULOS DE CARPINTERIA Y PINTURA PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE LA CARROSA Y EN PINTAR ALGUNAS CALLES DE ESTA CIUDAD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Ay. San Fco. Macoris-DAF-CD-2025-0027
Request Title
ADQUISICION DE ARTICULOS DE CARPINTERIA Y PINTURA PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE LA CARROSA Y EN PINTAR ALGUNAS CALLES DE ESTA CIUDAD.
Description
ADQUISICION DE ARTICULOS DE CARPINTERIA Y PINTURA PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE LA CARROSA Y EN PINTAR ALGUNAS CALLES DE ESTA CIUDAD.
Business Operation
Alcaldía
Reply Reference
Manuel de Moya y Asocs., SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
58,221.46 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/06/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle San Francisco, Esq. Restauración en El Parque Duarte CIBAO NORDESTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2076617 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
58,221.46
0.00
0.00
0.00
59,830.00
58,221.46
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
PINO AMERICANO BRUTO 1X6X16
12
UD
400
376
4,512.00
0.00
0.00
0.00
4,800.00
4,512.00
2
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
PINO AMERICANO BRUTO 1X4X12
4
UD
300
282
1,128.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
1,128.00
3
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO 10X2
300
UD
1
0.82
246.00
0.00
0.00
0.00
300.00
246.00
4
60121142 - Cartón duro o
(...)
60121142 - Cartón duro o cartón de colores de dos caras
2.3.3.2.01
MDF HIDROFUGO 1/2
3
UD
1,600
1,564
4,692.00
0.00
0.00
0.00
4,800.00
4,692.00
5
60124412 - Alambre suave
(...)
60124412 - Alambre suave galvanizado
2.3.6.3.06
ALAMBRE LISO GALVANIZADO
3
UD
75
65.25
195.75
0.00
0.00
0.00
225.00
195.75
6
60121142 - Cartón duro o
(...)
60121142 - Cartón duro o cartón de colores de dos caras
2.3.3.2.01
CARTON PIEDRA 1/8 4/8
8
UD
450
436.6
3,492.80
0.00
0.00
0.00
3,600.00
3,492.80
7
11162129 - Tela marquiset
(...)
11162129 - Tela marquisette
2.3.2.1.01
TELA P/GALLINERO GALVANIZADO 1X6 PIES
15
UD
350
317.25
4,758.75
0.00
0.00
0.00
5,250.00
4,758.75
8
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO 10X1 1/2
200
UD
1
0.65
130.00
0.00
0.00
0.00
200.00
130.00
9
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TARUGO AZUL PLASTICO 5/16X2
200
UD
2
1.65
330.00
0.00
0.00
0.00
400.00
330.00
10
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
PINO AMERICANO BRUTO 1X4X10
12
UD
250
235.03
2,820.36
0.00
0.00
0.00
3,000.00
2,820.36
11
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PINTURA TRAFICO AMARILLO
3
UD
9,060
9,040
27,120.00
0.00
0.00
0.00
27,180.00
27,120.00
12
31162304 - Regletas de mo
(...)
31162304 - Regletas de montaje
2.3.6.3.06
EXTENSION P/PINTAR DE 3M
5
UD
325
384.75
1,923.75
0.00
0.00
0.00
1,625.00
1,923.75
13
31162304 - Regletas de mo
(...)
31162304 - Regletas de montaje
2.3.6.3.06
EXTENCION P/PINTAR 2.4CMX24
5
UD
200
241.61
1,208.05
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,208.05
14
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
TINER
10
UD
625
566.4
5,664.00
0.00
0.00
0.00
6,250.00
5,664.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/6/2025_3_57 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA CD0027.pdf
ORDEN DE COMPRA CD0027.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
58,221.46
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.4.01
8,460.36
DOP
----
View
2.3.6.3.06
4,033.55
DOP
----
View
2.3.3.2.01
8,184.80
DOP
----
View
2.3.2.1.01
4,758.75
DOP
----
View
2.6.9.5.02
27,120.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
5,664.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
201
A Credito
58,221.46
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2.6.9.5.02
2025
58,221.46
DOP
Vencido
FONDO CD-0027.pdf