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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.220587
Contract reference
MIDEREC-2018-00306
Contract description:
PARA LOS CAMPAMENTOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/04/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/05/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIDEREC-DAF-CM-2018-0058
Request Title
ADQUISICION JUGUETES PARA CAMPAMENTO SEMANA SANTA
Description
PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMPAMENTOS DE SEMANA SANTA
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Reply Reference
AVG COMERCIAL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
272,084.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/04/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/04/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. 27 DE FEBREO, CENTO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE 1484 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.437626 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
230,580.00
0.00
41,504.40
0.00
248,000.00
272,084.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
49211802 - Aros de hula o
(...)
49211802 - Aros de hula o equipos de hula
2.3.9.4.01
AROS HULA HULA
520
UD
75
78
40,560.00
0.00
18
7,300.80
0.00
39,000.00
47,860.80
2
60141001 - Globos o pelot
(...)
60141001 - Globos o pelotas de juguete
2.6.2.4.01
PELOTAS PLAYERAS
2,000
UD
85
75
150,000.00
0.00
18
27,000.00
0.00
170,000.00
177,000.00
3
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
PONCHERITA PLASTICA
180
UD
50
49
8,820.00
0.00
18
1,587.60
0.00
9,000.00
10,407.60
4
60141001 - Globos o pelot
(...)
60141001 - Globos o pelotas de juguete
2.6.2.4.01
PAQUETES DE VEJIGAS No.9
120
UD
250
260
31,200.00
0.00
18
5,616.00
0.00
30,000.00
36,816.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_03/04/2018_07_13 p.m..Pdf
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2715.pdf
2715.pdf
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Budget Setting
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D4FC97657183E0D9CBB6E228A88A41C9C7C85F6BB8D7847D525B76F5AA380A21