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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1010204
Contract reference
Ayuntamiento Cotuí-2025-00024
Contract description:
ADQUISICIÓN DE PIEZAS Y REPUESTOS DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TALLER MECÁNICO MUNICIPAL DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL
Type of Contract
Services
Contract Start:
02/09/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Ayuntamiento Cotuí-DAF-CD-2025-0009
Request Title
ADQUISICIÓN DE PIEZAS Y REPUESTOS DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TALLER MECÁNICO MUNICIPAL DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL
Description
ADQUISICIÓN DE PIEZAS Y REPUESTOS DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TALLER MECÁNICO MUNICIPAL DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL
Business Operation
Departamento de Transportaciones
Reply Reference
1Transporte Y Repuestos Joselito S.R.L_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
21,020 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/09/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Sanchez No. 04 del Sector la Esperanza 43000 CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2068819 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
21,020.00
0.00
0.00
0.00
21,020.00
21,020.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
27112808 - Anillos metáli
(...)
27112808 - Anillos metálicos
2.3.9.8.02
Anilla de 1 R2
2
UD
500
500
1,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
Aceite 68 over all Cubeta
2
UD
3,300
3,300
6,600.00
0.00
0.00
0.00
6,600.00
6,600.00
40142006 - Mangueras de a
(...)
40142006 - Mangueras de aceite
2.3.9.8.01
Manguera de 1 R2
5.5
FT
400
400
2,200.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
2,200.00
40142006 - Mangueras de a
(...)
40142006 - Mangueras de aceite
2.3.9.8.01
Manguera de 1-1/4 R1
5.5
FT
450
450
2,475.00
0.00
0.00
0.00
2,475.00
2,475.00
27112808 - Anillos metáli
(...)
27112808 - Anillos metálicos
2.3.9.8.02
Anilla de 1-1/4 R2
2
FT
800
800
1,600.00
0.00
0.00
0.00
1,600.00
1,600.00
40151501 - Bombas de aire
2.6.5.2.01
Inflador de aire doble
1
UD
675
675
675.00
0.00
0.00
0.00
675.00
675.00
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
Terminal de ½ *1/2
1
UD
450
450
450.00
0.00
0.00
0.00
450.00
450.00
31161807 - Arandelas plan
(...)
31161807 - Arandelas planas
2.3.6.3.06
Arandela de 1-1/4. plana
2
UD
25
25
50.00
0.00
0.00
0.00
50.00
50.00
31161725 - Tuercas abraza
(...)
31161725 - Tuercas abrazaderas
2.3.6.3.06
Tuerca de 1-1/4 roca gruesa
2
UD
125
125
250.00
0.00
0.00
0.00
250.00
250.00
25102106 - Cabezote
2.6.4.6.01
Cabezote para batería
4
UD
150
150
600.00
0.00
0.00
0.00
600.00
600.00
27112808 - Anillos metáli
(...)
27112808 - Anillos metálicos
2.3.9.8.02
Anilla de teflón
2
UD
200
200
400.00
0.00
0.00
0.00
400.00
400.00
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
Terminal 5/8*5/8 R12
1
UD
500
500
500.00
0.00
0.00
0.00
500.00
500.00
40142006 - Mangueras de a
(...)
40142006 - Mangueras de aceite
2.3.9.8.01
Manguera 5/8 R14
4.5
FT
500
500
2,250.00
0.00
0.00
0.00
2,250.00
2,250.00
23153001 - Plantilla de m
(...)
23153001 - Plantilla de medición
2.3.6.3.04
Teflón
1
UD
20
20
20.00
0.00
0.00
0.00
20.00
20.00
27121701 - Conectores hid
(...)
27121701 - Conectores hidráulicos rápidos
2.3.9.8.02
Acople rápido hembra
1
UD
250
250
250.00
0.00
0.00
0.00
250.00
250.00
27121701 - Conectores hid
(...)
27121701 - Conectores hidráulicos rápidos
2.3.9.8.02
ACOPLE PEQUEÑO TRUPER HEMBRA
2
UD
100
100
200.00
0.00
0.00
0.00
200.00
200.00
40141608 - Válvulas hidrá
(...)
40141608 - Válvulas hidráulicas
2.3.9.8.02
Válvula de emergencia de acción
1
UD
1,500
1,500
1,500.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
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ORDEN DE COMPRAS 9.pdf
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,020.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
20.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
4,950.00
DOP
----
View
2.3.7.1.05
6,600.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
6,925.00
DOP
----
View
2.6.4.6.01
600.00
DOP
----
View
2.2.7.2.04
950.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
675.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
300.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE PIEZAS Y REPUESTOS DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TALLER MECÁNICO MUNICIPAL DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL
21,020.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
21,020.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS 0009.pdf