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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.975467 
Contract referenceSIE-2025-00117 
Contract description:Adquisición de Materiales eléctricos para las diferentes oficinas de PROTECOM y esta Superintendencia de Electricidad, correspondiente al 2025. 
Goods 
Contract Start:
28/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SIE-DAF-CM-2025-0016 
Adquisición de Materiales eléctricos para las diferentes oficinas de PROTECOM y esta Superintendencia de Electricidad, correspondiente al 2025. 
Adquisición de Materiales eléctricos para las diferentes oficinas de PROTECOM y esta Superintendencia de Electricidad, correspondiente al 2025. 
Dirección de Infraestructura y Servicios Generales 
SIE 
GoodsDominicana 
19,557.78 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCFR - Costo y flete (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
28/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2064233 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
16,574.390.002,983.390.0086,710.0019,557.78
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Lámpara de parqueo Led 150 W5UD5,0002,621.3613,106.800.00182,359.220.0025,000.0015,466.02
    
7
27112504 - Cuñas
2.3.6.3.04TARUGOS AZUL60UD4010.848.000.00188.640.0024,060.0056.64
    
8
27112504 - Cuñas
2.3.6.3.04TARUGOS VERDES DE 1/4X1'60UD4000.6639.600.00187.130.0024,000.0046.73
    
16
39101603 - Lámparas solar(...)
2.3.9.6.01FOTOCELDA 2010UD900222.152,221.500.0018399.870.009,000.002,621.37
    
25
39121525 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO10UD40093.07930.700.0018167.530.004,000.001,098.23
    
27
39121515 - Relés universa(...)
2.3.9.6.01BASE P/ FOTOCELDA SENC. C/ GRAPA JLS1UD650227.79227.790.001841.000.00650.00268.79
 
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Investment
Own resources
39101628
13,238.19 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0111,558.93  DOP----View
2.3.6.3.041,679.26  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO13,238.19  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20251113,238.19  DOP