Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.981978 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2025-00436 
Contract description:. 
Services 
Contract Start:
16/06/2025 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/06/2025 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2025-0144 
SERVICIO DE REFRIGERIO VARIADO PARA 300 PERSONAS. 
SERVICIO DE REFRIGERIO VARIADO PARA 300 PERSONAS PARA SER BRINDADO EN EL AGASAJO DEL DIA DE LAS MADRES EN ESTE CENTRO DE SALUD. 
Direccion Administrativa  
Galcoci & Asociados, SRL _EXT 
ServicesDominicana 
165,200 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/06/2025 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/06/2025 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2064662 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
140,000.000.0025,200.000.00140,000.00165,200.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
90101604 - Servicios de c(...)
2.2.9.2.01SERVICIO DE REFRIGERIO VARIADO PARA 300 PERSONAS, INCLUYENDO: MNIWRAP DE POLLO, PINCHITO DE QUESO VARIADOS, EMPANADITAS DE POLLO HORNEADAS, SANDWICHITOS DE CREAMCHESSE, MONTADITOS DE JAMON SERRANO, CANAPE DE CAPRESA. JUEGO NATURAL DE NARANJA, TE FRIO, CAFE Y AGUA. UTILERIA , CUBERTERIA Y 1 CAMARERO, INCLUYENDEO ALQUILERES, MONTAJE Y TRANSPORTE.1UD140,000140,000140,000.000.001825,200.000.00140,000.00165,200.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
165,200.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.9.2.01165,200.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  .165,200.00  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG174915319529358b6l1165,200.00  DOPLink