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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.974867 
Contract referenceUTECT-2025-00025 
Contract description:Adquisición de materiales de limpieza e higiene para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado. 
Goods 
Contract Start:
26/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
UTECT-DAF-CD-2025-0008 
Adquisición de materiales de limpieza e higiene para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado. 
Adquisición de materiales de limpieza e higiene para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado. 
Administración  
Multigestiones Yavic, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
152,349.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av . 27 de febrero esq. Abraham Lincoln OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2064239 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
129,110.000.0023,239.800.00147,358.40152,349.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Refrescador de aire100UD202.9617217,200.000.00183,096.000.0020,296.0020,296.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para uso doméstico50GAL348.129514,750.000.00182,655.000.0017,405.0017,405.00
    
3
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01Spray desinfectante100UD520.3844144,100.000.00187,938.000.0052,038.0052,038.00
    
4
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.05Velones aromaticos100UD466.139539,500.000.00187,110.000.0046,610.0046,610.00
    
5
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador en difusor citrus vainilla 75 ml/envases de cristal30UD366.9845213,560.000.00182,440.800.0011,009.4016,000.80
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
152,349.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01105,739.80  DOP----View
2.3.9.9.0546,610.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Materiales de limpieza152,349.80  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1747940115394pLIz21152,349.80  DOPLink