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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.981208 
Contract referenceMMUJER-2025-00323 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES, MUNICIPALES, CENTROS, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y SEDE DE ESTE MINISTERIO 
Goods 
Contract Start:
11/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/11/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido17/06/2025 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MMUJER-DAF-CM-2025-0021 
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES, MUNICIPALES, CENTROS, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y SEDE DE ESTE MINISTERIO 
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES, MUNICIPALES, CENTROS, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y SEDE DE ESTE MINISTERIO 
Departamento Servicios Generales 
ND-MMUJER-DAF-CM-2025-0021 
GoodsDominicana 
6,936.63 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/06/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2063827 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
5,878.500.001,058.130.0020,000.006,936.63
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
49
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01Pegamento en barra stick magic de 40gramos 50UD13048.482,424.000.0018436.320.006,500.002,860.32
    
50
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01Pegamento en barra stick magic de 21gramos150UD9023.033,454.500.0018621.810.0013,500.004,076.31
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
418,900.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0114,160.00  DOP----View
2.3.3.1.01404,740.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago418,900.00  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1749225582806KSJtT1418,900.00  DOPLink