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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1010681
Contract reference
PROCURADURIA-2025-00163
Contract description:
Suministros e instalación de puertas, gabinetes, toldos y topes de granitos para la Unidad de investigación de Delitos Financieros.
Type of Contract
Services
Contract Start:
03/09/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2025-0058
Request Title
Suministros e instalación de puertas, gabinetes, toldos y topes de granitos para la Unidad de investigación de Delitos Financieros.
Description
Suministros e instalación de puertas, gabinetes, toldos y topes de granitos para la Unidad de investigación de Delitos Financieros.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Suministros e instalación de puertas, gabinetes, t
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
74,399 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/09/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2059927 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
63,050.00
0.00
11,349.00
0.00
77,000.00
74,399.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
72101511 - Servicio de in
(...)
72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados Installation service or maintenance or repair of air conditioners.
2.2.7.2.08
GABINENTES BAJO MESETA MDF HIDROFUGO COLOR BLANCO
2
FT
20,500
16,525
33,050.00
0.00
18
5,949.00
0.00
41,000.00
38,999.00
5
72101511 - Servicio de in
(...)
72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados Installation service or maintenance or repair of air conditioners.
2.2.7.2.08
ANAQUELES MODULO ANGULOS RANURADOS PARA CARGAS LIGERA ,CON POSTES EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 ,CON DIMENSIONES DE 2.4 METROS DE ALTURA , 0,9 METROS DE LARGO Y 0.40 METROS DE PROFUNDIDAD , NIVELES DE ALMACENAJE CON BANDEJAS METALICAS COMO SUPERFICIE
3
UD
12,000
10,000
30,000.00
0.00
18
5,400.00
0.00
36,000.00
35,400.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/5/2025_3_15 p.m..Pdf
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10-CERTIFICACION DE CUOTA.pdf
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ORDEN COMPRA FIRM. 00163-GRUPO TIMOTEO.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
96,760.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
96,760.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
96,760.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2.2.7.2.08
1
96,760.00
DOP
Vencido
3- CERTIFICACION DE FONDOS.pdf