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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.979353 
Contract referencePROCURADURIA-2025-00160 
Contract description:ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y MATERIALES DE CARNETIZACIÓN 
Goods 
Contract Start:
05/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROCURADURIA-DAF-CM-2025-0064 
ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y MATERIALES DE CARNETIZACIÓN 
ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y MATERIALES DE CARNETIZACIÓN 
VARIAS DEPENDENCIAS 
PRESENTACION DE OFERTA PROCURADURIA-DAF-CM-2025-00 
GoodsDominicana 
196,487.76 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2059853 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
166,515.050.0029,972.710.00173,800.00196,487.76
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
18
44103112 - Cinta de impre(...)
2.3.9.8.01Cinta de color con kit para limpieza YMCKT Datacard 525100-004-S7611UD7,8006,319.5569,515.050.001812,512.710.0085,800.0082,027.76
    
19
55121806 - Kits de bandas(...)
2.3.9.8.02Protector de carnet4,000UD2224.2597,000.000.001817,460.000.0088,000.00114,460.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
228,824.43 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01228,824.43  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y MATERIALES DE CARNETIZACIÓN228,824.43  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20252.3.9.2.011228,824.43  DOP