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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.969955
Contract reference
PASAPORTES-2025-00036
Contract description:
ADQUISICIÓN DE TARJETAS PVC Y OTROS ACCESORIOS PARA EL USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/05/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PASAPORTES-DAF-CD-2025-0013
Request Title
ADQUISICIÓN DE TARJETAS PVC Y OTROS ACCESORIOS PARA EL USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Description
ADQUISICIÓN DE TARJETAS PVC Y OTROS ACCESORIOS PARA EL USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.
Business Operation
Recursos Humanos
Reply Reference
Oferta Económica _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
223,020 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/05/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2056850 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
189,000.00
0.00
34,020.00
0.00
223,120.00
223,020.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60101717 - Placas o etiqu
(...)
60101717 - Placas o etiquetas de identificación
2.3.9.2.02
Tarjeta plástica PVC
1,000
UD
10.03
8.5
8,500.00
0.00
18
1,530.00
0.00
10,030.00
10,030.00
2
55121807 - Porta producto
(...)
55121807 - Porta productos de identificación o accesorios
2.3.9.8.02
Porta Carnet plástico con doble compartimiento (azul)
500
UD
147.7
125
62,500.00
0.00
18
11,250.00
0.00
73,850.00
73,750.00
3
44122109 - Sujetador de a
(...)
44122109 - Sujetador de aro y bucle
2.3.9.2.01
Yoyo Plástico con logo institucional
500
UD
177
150
75,000.00
0.00
18
13,500.00
0.00
88,500.00
88,500.00
4
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.8.01
Cinta de impresora de colores
10
UD
5,074
4,300
43,000.00
0.00
18
7,740.00
0.00
50,740.00
50,740.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/5/2025_1_51 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA MULTISERVICIO PAULA.pdf
ORDEN DE COMPRA MULTISERVICIO PAULA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
223,020.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.02
10,030.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
73,750.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
88,500.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
50,740.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
223,020.00
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1746814295004dnZMN
1
223,020.00
DOP
Vencido
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