1. General Information
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2. Conditions
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.969274
Contract reference
ITSC-2025-00139
Contract description:
Adquisición de materiales para el mantenimiento de diferentes áreas del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ITSC-DAF-CM-2025-0029
Request Title
Adquisición de materiales para el mantenimiento de diferentes áreas del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC).
Description
Adquisición de materiales para el mantenimiento de diferentes áreas del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC).
Business Operation
Departamento de Mantenimiento
Reply Reference
ITSC-DAF-CM-2025-0029
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
14,695.39 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2051750 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
12,453.72
0.00
2,241.67
0.00
17,220.00
14,695.39
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
40142309 - Curva de tuber
(...)
40142309 - Curva de tubería
2.3.9.8.02
Cura electrica 3/4 PVC
100
UD
10
9
900.00
0.00
18
162.00
0.00
1,000.00
1,062.00
23
31162003 - Clavos de acab
(...)
31162003 - Clavos de acabado
2.3.6.3.06
Clavos de acero de 1
2
LB
80
48.41
96.82
0.00
18
17.43
0.00
160.00
114.25
33
27121704 - Uniones hidráu
(...)
27121704 - Uniones hidráulicas
2.3.9.8.01
Unión universal HG de 2
6
UD
400
436
2,616.00
0.00
18
470.88
0.00
2,400.00
3,086.88
34
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Codos HG en 90 grado de 2
6
UD
300
129
774.00
0.00
18
139.32
0.00
1,800.00
913.32
35
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Codos coopling HG de 2
6
UD
200
202
1,212.00
0.00
18
218.16
0.00
1,200.00
1,430.16
38
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
Niples de 2 x 4 HG
10
UD
86
61
610.00
0.00
18
109.80
0.00
860.00
719.80
39
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
Niples de 2 x 6 HG
8
UD
175
104
832.00
0.00
18
149.76
0.00
1,400.00
981.76
40
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
Niples de 2 x 3 HG
8
UD
75
64
512.00
0.00
18
92.16
0.00
600.00
604.16
41
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
Adaptadores macho de PVC, SCH, de 2
80
UD
60
27.41
2,192.80
0.00
18
394.70
0.00
4,800.00
2,587.50
42
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
Adaptadores hembra de PVC, SCH, de 2
80
UD
30
27.8
2,224.00
0.00
18
400.32
0.00
2,400.00
2,624.32
46
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
Clavos galvanizados de 2 ½
10
LB
60
48.41
484.10
0.00
18
87.14
0.00
600.00
571.24
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/5/2025_6_33 p.m..Pdf
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Notificacion adjudicacion ROSLYN_0001.pdf
Notificacion adjudicacion ROSLYN_0001.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
795,932.69
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
12,399.97
DOP
----
View
2.3.6.1.04
15,400.03
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,079.63
DOP
----
View
2.3.1.4.01
283,089.90
DOP
----
View
2.3.9.9.04
166,999.50
DOP
----
View
2.3.9.6.01
57,900.24
DOP
----
View
2.3.6.2.02
224,896.44
DOP
----
View
2.3.6.1.01
9,000.10
DOP
----
View
2.3.6.3.06
24,166.88
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
241,177.44
DOP
Junio
2025
2
PAGO
554,755.25
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1746202974274dRbAz
9
241,177.44
DOP
Vencido
Link