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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.968478
Contract reference
ADESS-2025-00042
Contract description:
"Adquisición de materiales de limpieza, misceláneo y oficina para uso de la institución (DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES), para propiciar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresa"
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ADESS-DAF-CM-2025-0010
Request Title
“Adquisición de materiales de limpieza, misceláneo y oficina para uso de la institución (DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES)”, para propiciar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresa
Description
“Adquisición de materiales de limpieza, misceláneo y oficina para uso de la institución (DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES)”, para propiciar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)
Business Operation
Almacén y Suministro
Reply Reference
ADESS-DAF-CM-2025-0010
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
157,063.9 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. San Martín esq. María de Toledo, edif. Fisa #25, frente al Restaurant Vizcaya. Santo Domingo, Distrito Nacional.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2052322 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
133,105.00
0.00
23,958.90
0.00
182,650.00
157,063.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro 1/2 Galon
100
GAL
100
52
5,200.00
0.00
18
936.00
0.00
10,000.00
6,136.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro 1 Galon
100
GAL
150
58
5,800.00
0.00
18
1,044.00
0.00
15,000.00
6,844.00
3
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
Detergente En Polvo 1 Libra
150
LB
130
76.5
11,475.00
0.00
18
2,065.50
0.00
19,500.00
13,540.50
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante liquido 1/2 galon
100
UD
150
78
7,800.00
0.00
18
1,404.00
0.00
15,000.00
9,204.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante liquido 1 galon
100
UD
230
295
29,500.00
0.00
18
5,310.00
0.00
23,000.00
34,810.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas Transparentes Biodegradables # 55 GL 100/1
1
PAQ
150
950
950.00
0.00
18
171.00
0.00
150.00
1,121.00
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon Lavamanos
20
UD
250
135
2,700.00
0.00
18
486.00
0.00
5,000.00
3,186.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla Reciclado Continuo
400
UD
230
170
68,000.00
0.00
18
12,240.00
0.00
92,000.00
80,240.00
9
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Toallas de limpieza de Microfibra
40
UD
75
42
1,680.00
0.00
18
302.40
0.00
3,000.00
1,982.40
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
constancia de notificacion de adjudicacion GTG.pdf
constancia de notificacion de adjudicacion GTG.pdf
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Acta de adjudicación.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/5/2025_12_34 p.m..Pdf
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CUOTA GTG.pdf
CUOTA GTG.pdf
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Orden de Compras GTG INDUSTRIAL LOTE 1.pdf
Orden de Compras GTG INDUSTRIAL LOTE 1.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
157,063.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
80,240.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
76,823.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
157,063.90
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1746630680255MaTVU
1
157,063.90
DOP
Vencido
Link