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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.974638 
Contract referenceCEAASNA-2025-00117 
Contract description:Adquisición de Insumos Para el Área de Mantenimiento de Este Centro De Salud. 
Goods 
Contract Start:
26/05/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEAASNA-DAF-CD-2025-0112 
Adquisición de Insumos Para el Área de Mantenimiento de Este Centro De Salud. 
Adquisición de Insumos Para el Área de Mantenimiento de Este Centro De Salud. 
Departamento de Mantenimiento 
SECURITY-CEEASNA-0169-C 
GoodsDominicana 
210,464.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/05/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2051235 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
178,360.000.000.0032,104.80183,500.00210,464.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01Breaker Trifásico de 40 Ampare3UD4,5004,00012,000.000.000.00182,160.0013,500.0014,160.00
    
2
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99Goma Maciza para Reemplazo de silla de rueda 20UD3,5003,50070,000.000.000.001812,600.0070,000.0082,600.00
    
3
41111903 - Detectores de (...)
2.6.5.8.01Detectores de Metales 4UD7,0006,57026,280.000.000.00184,730.4028,000.0031,010.40
    
4
39111702 - Lámparas portá(...)
2.3.9.6.01Linterna10UD3,6003,00830,080.000.000.00185,414.4036,000.0035,494.40
    
5
46171509 - Gabinetes u or(...)
2.3.9.9.04Caja para Llaves 4UD4,0002,50010,000.000.000.00181,800.0016,000.0011,800.00
    
6
46171501 - Candados
2.3.9.9.04Candado 20UD1,0001,50030,000.000.000.00185,400.0020,000.0035,400.00
 
DocumentDocument Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
210,464.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0149,654.40  DOP----View
2.6.5.8.0131,010.40  DOP----View
2.3.9.9.0447,200.00  DOP----View
2.3.7.2.9982,600.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Transferencia210,464.80  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025CEAASNA-02-04701210,464.80  DOP