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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.972463 
Contract referenceDAEH-2025-00032 
Contract description:Adquisición de Electrodomésticos, para ser utilizados en esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias. 
Goods 
Contract Start:
28/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DAEH-DAF-CD-2025-0005 
Adquisición de Electrodomésticos, para ser utilizados en esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias. 
Adquisición de Electrodomésticos, para ser utilizados en esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias.  
Seccion de Servicios Generales 
Adquisición de Electrodomésticos, para ser utiliza 
GoodsDominicana 
123,251 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. los proceres esq, erick leonard, sector arroyo hondo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2049168 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
104,450.000.0018,801.000.00112,800.00123,251.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01Nevera Ejecutiva1UD22,50018,50018,500.000.00183,330.000.0022,500.0021,830.00
    
2
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01Nevera Ejecutiva, Dos Puerta2UD26,20025,50051,000.000.00189,180.000.0052,400.0060,180.00
    
3
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01Greca Eléctrica 12 Tazas, Negra1UD11,7009,5009,500.000.00181,710.000.0011,700.0011,210.00
    
4
52141502 - Hornos microon(...)
2.6.1.4.01Microonda 1UD22,00017,85017,850.000.00183,213.000.0022,000.0021,063.00
    
5
52141511 - Exprimidores d(...)
2.6.1.4.01Exprimidor Eléctrico 1UD4,2007,6007,600.000.00181,368.000.004,200.008,968.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
123,251.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.01123,251.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  dquisición de Electrodomésticos, para ser utilizados en esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias.123,251.00  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1745869631282rPha51123,251.00  DOPLink