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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.973300
Contract reference
ARS SENASA-2025-00071
Contract description:
Adquisición de material gastable y tóner para Equipos de Sede y Oficinas en el Exterior del Seguro Nacional De Salud, SeNaSa
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/05/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/08/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARS SENASA-DAF-CM-2025-0007
Request Title
Adquisición de material gastable y tóner para Equipos de Sede y Oficinas en el Exterior del Seguro Nacional De Salud, SeNaSa
Description
Adquisición de material gastable y tóner para Equipos de Sede y Oficinas en el Exterior del Seguro Nacional De Salud, SeNaSa
Business Operation
Gerencia Administrativa
Reply Reference
Inkcorp Dominicana, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
270,456 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/05/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/08/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
617 E Colonial Drive/ Orlando Fl. 32803
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2049013 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
229,200.00
0.00
41,256.00
0.00
199,800.00
270,456.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner negro 206A Para Impresora HP: Color Laser Jet MFP M283fdw (original).
6
UD
7,800
8,500
51,000.00
0.00
18
9,180.00
0.00
46,800.00
60,180.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner magenta 206A
6
UD
8,500
9,900
59,400.00
0.00
18
10,692.00
0.00
51,000.00
70,092.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner cyan 206A Para Impresora HP: Color Laser Jet MFP M283fdw (original).
6
UD
8,500
9,900
59,400.00
0.00
18
10,692.00
0.00
51,000.00
70,092.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner amarillo 206A Para Impresora HP: Color Laser Jet MFP M283fdw (original).
6
UD
8,500
9,900
59,400.00
0.00
18
10,692.00
0.00
51,000.00
70,092.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/5/2025_7_22 p.m..Pdf
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Oc-17841 INKCORP.pdf
Oc-17841 INKCORP.pdf
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CF-035-036-2025.pdf
CF-035-036-2025.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
208,597.29
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
208,193.30
DOP
----
View
2.3.9.9.05
180.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
223.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
208,597.29
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
PC-035-2025/PC-036-2025
2025
208,597.29
DOP
Vencido
CF-035-036-2025.pdf