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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.996396 
Contract referenceSNS-2025-00064 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD. 
Goods 
Contract Start:
25/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
25/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-05-LicitacionPublicaNacional 
SNS-CCC-LPN-2024-0027 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD.  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD.  
Dirección de Tecnología de la Información (DTI) 
SNS-CCC-LPN-2024-0027 
GoodsDominicana 
1,083,244.93 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Leopoldo Navarro Esq. Cesar Nicolas Penson, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2049138 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
918,004.180.00165,240.750.00210,600.001,083,244.93
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
16
52161520 - Micrófonos
2.6.2.1.01MICROFONOS INALAMBRICOS 2UD18,00012,430.5124,861.020.00184,474.980.0036,000.0029,336.00
    
25
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01CABLE UTP CAT 6 (EXTERIOR)2UD10,10046,186.4492,372.880.001816,627.120.0020,200.00109,000.00
    
26
26121630 - Accesorios de (...)
2.3.9.8.02CONECTOR RJ 45 CAT 6100UD501,996.82199,682.000.001835,942.760.005,000.00235,624.76
    
28
43222814 - Kits de instal(...)
2.6.5.5.01GENERADOR DE TONOS 2UD8,00025,230.5150,461.020.00189,082.980.0016,000.0059,544.00
    
29
27111511 - Cortadores de (...)
2.3.6.3.04IMPACT TOOL4UD2,3002,826.2711,305.080.00182,034.910.009,200.0013,339.99
    
30
23171604 - Cortadores de (...)
2.3.6.3.04CRIMPING TOOL RJ 454UD8005,443.0521,772.200.00183,919.000.003,200.0025,691.20
    
31
23171604 - Cortadores de (...)
2.3.6.3.04PELADOR DE CABLE UTP4UD1,5001,377.125,508.480.0018991.530.006,000.006,500.01
    
32
39121416 - Tapas de conec(...)
2.3.9.6.01FACEPLATE DOBLE 50UD150441.0222,051.000.00183,969.180.007,500.0026,020.18
    
33
39121416 - Tapas de conec(...)
2.3.9.6.01FACEPLATE SENCILLO50UD150374.8118,740.500.00183,373.290.007,500.0022,113.79
    
34
43211708 - Mouse o bola d(...)
2.3.9.2.01MOUSE100UD1,0004,712.5471,250.000.001884,825.000.00100,000.00556,075.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
736,420.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.3.01736,420.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD.1.00  DOPAgosto2025
1  1736,419.90  DOPNoviembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1748461514964lcj0S11.00  DOPLink