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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.967163 
Contract referenceSIE-2025-00075 
Contract description::"Adquisición de material de limpieza para uso en la SIE y Protecom durante el primer semestre del año 2025" 
Goods 
Contract Start:
28/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SIE-DAF-CM-2025-0007 
"Adquisición de material de limpieza para uso en la SIE y Protecom durante el primer semestre del año 2025" 
"Adquisición de material de limpieza para uso en la SIE y Protecom durante el primer semestre del año 2025" 
Dirección Administrativo Financiero 
SUPLIGENSA SRL, PROCESO: SIE-DAF-CM-2025-0007 
GoodsDominicana 
32,513.72 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2043013 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
27,554.000.000.004,959.7255,733.7632,513.72
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01ESPONJA DE FREGAR120UD2991,080.0000.0000.0018194.403,480.001,274.40
    
25
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01MANITAS LIMPIAS12GAL6003844,608.0000.0000.0018829.447,200.005,437.44
    
30
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01TOALLA PARA COCINA EN TELA12UD16039468.0000.0000.001884.241,920.00552.24
    
36
53102504 - Guantes o mito(...)
2.3.2.3.01GUANTES (pares)100UD120383,800.0000.0000.0018684.0012,000.004,484.00
    
38
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA24UD277.241202,880.0000.0000.0018518.406,653.763,398.40
    
40
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE72UD29017012,240.0000.0000.00182,203.2020,880.0014,443.20
    
48
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES CON TAPA DE VAIVEN DE 32 LITROSArchivos Adjuntos (1)6UD6004132,478.0000.0000.0018446.043,600.002,924.04
 
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DescriptionFile Name
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Operation
Own resources
47121702
131,564.24 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.013,521.30  DOP----View
2.3.4.1.0152,392.00  DOP----View
2.3.9.1.0175,650.94  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1131,564.24  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202511131,564.24  DOP