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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.967160 
Contract referenceSIE-2025-00072 
Contract description:Adquisición de material de limpieza para uso en la SIE y Protecom durante el primer semestre del año 2025" 
Goods 
Contract Start:
28/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SIE-DAF-CM-2025-0007 
"Adquisición de material de limpieza para uso en la SIE y Protecom durante el primer semestre del año 2025" 
"Adquisición de material de limpieza para uso en la SIE y Protecom durante el primer semestre del año 2025" 
Dirección Administrativo Financiero 
SIE-DAF-CM-2025-0007 
GoodsDominicana 
131,564.24 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2043113 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
111,495.120.0020,069.120.00202,986.00131,564.24
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
8
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE48UD255.09244.320.001843.980.001,200.00288.30
    
13
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01TENEDORES DESECHABLES 25/160PAQ4813.38802.800.0018144.500.002,880.00947.30
    
14
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS DESECHABLES 25/172PAQ4813.38963.360.0018173.400.003,456.001,136.76
    
15
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01PLATOS DESECHABLES GRANDES # 924PAQ8550.751,218.000.0018219.240.002,040.001,437.24
    
17
47131804 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE PISOS D-ESCALIN12GAL2701852,220.000.0018399.600.003,240.002,619.60
    
19
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO120GAL110546,480.000.00181,166.400.0013,200.007,646.40
    
20
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LAVAPLATOS LIQUIDO200GAL1509018,000.000.00183,240.000.0030,000.0021,240.00
    
21
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE MANOS110GAL150909,900.000.00181,782.000.0016,500.0011,682.00
    
22
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE CUABA LIQUIDO GALON72GAL270906,480.000.00181,166.400.0019,440.007,646.40
    
23
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.01ALCOHOL EN GALON120GAL60037044,400.000.00187,992.000.0072,000.0052,392.00
    
26
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE CRISTALES GALON6GAL225110660.000.0018118.800.001,350.00778.80
    
27
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE CRISTALES 32 OZ12UD170851,020.000.0018183.600.002,040.001,203.60
    
31
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01PASTILLA URINAL/INODORO360UD7538.513,860.000.00182,494.800.0027,000.0016,354.80
    
41
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA36UD175103.373,721.320.0018669.840.006,300.004,391.16
    
50
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETA PLASTICA DE 12 LITROSArchivos Adjuntos (1)18UD13084.741,525.320.0018274.560.002,340.001,799.88
 
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131,564.24 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.013,521.30  DOP----View
2.3.4.1.0152,392.00  DOP----View
2.3.9.1.0175,650.94  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
1  1131,564.24  DOPMayo2025
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202511131,564.24  DOP