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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.965913 
Contract referenceARSSEMMA-2025-00028 
Contract description:Adquisición de Materiales de Limpieza para uso Institucional  
Goods 
Contract Start:
25/04/2025 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARSSEMMA-DAF-CM-2025-0001 
Adquisición de Materiales de Limpieza para uso Institucional .  
Adquisición de Materiales de Limpieza para uso Institucional .  
Departamento Administrativo 
ARSSEMMA-DAF-CM-2025-0001 
GoodsDominicana 
24,500.11 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/04/2025 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2047423 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
20,762.800.003,737.310.0092,500.0024,500.11
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS BIODEGRADABLES NO.420CAJ4,300847.4616,949.200.0016,949.2183,050.860.0086,000.0020,000.06
    
12
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE NO.3220UD325190.683,813.600.003,813.618686.450.006,500.004,500.05
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
1234, 1234
27,541.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0116,390.20  DOP----View
2.3.9.5.0111,151.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2047626  Adquisición de Materiales de Limpieza para uso Institucional27,541.20  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025ARSSEMMA-DAF-CM-2025-00012150,697,800.00  DOP