1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.964540
Contract reference
Bomberos SDO-2025-00046
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/04/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/04/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0047
Request Title
ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL
Description
ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL
Business Operation
departamentos de operaciones
Reply Reference
ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES FERRETEROS PARA S
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
21,772.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/04/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/04/2025 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2047326 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
18,451.52
0.00
3,321.28
0.00
21,772.00
21,772.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39111704 - Luces proyecta
(...)
39111704 - Luces proyectantes
2.3.9.6.01
BASTON SEGURIDAD TRUPER BADE-52 1 LUMINOSO 10 LEDS
2
UD
1,695
1,436
2,872.00
0.00
18
516.96
0.00
3,390.00
3,388.96
2
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
BOTAS GOMAS DINOSAURIO NEGRA GUARSA
2
UD
510
432
864.00
0.00
18
155.52
0.00
1,020.00
1,019.52
3
30102515 - Chapa de plást
(...)
30102515 - Chapa de plástico
2.3.5.5.01
CAPA DE AGUA TRUPER TRA-PRO-M 2 PIEZA AMARILLA
2
UD
900
762
1,524.00
0.00
18
274.32
0.00
1,800.00
1,798.32
4
46171510 - Candados de ti
(...)
46171510 - Candados de tiempo
2.3.9.9.04
CERRADURA TLOCK E301.E301-SENCILLO
1
UD
798
688
688.00
0.00
18
123.84
0.00
798.00
811.84
5
46171510 - Candados de ti
(...)
46171510 - Candados de tiempo
2.3.9.9.04
CERRADURAS TLOCK T631-US15 1
2
UD
883
748
1,496.00
0.00
18
269.28
0.00
1,766.00
1,765.28
6
46181507 - Chalecos de se
(...)
46181507 - Chalecos de seguridad
2.3.9.9.04
CHALECO HERRAMIENTAS TOTAL TTVT16025 0
2
UD
675
572
1,144.00
0.00
18
205.92
0.00
1,350.00
1,349.92
7
27111801 - Cintas métrica
(...)
27111801 - Cintas métricas
2.3.6.3.04
CINTA METRICA TOTAL TMT 126281 2
1
UD
231
195.1
195.10
0.00
18
35.12
0.00
231.00
230.22
8
46161508 - Conos o deline
(...)
46161508 - Conos o delineadores de tráfico
2.3.9.9.04
CONO TRUPER CONO-45R 45 CM 1
4
UD
785
665.02
2,660.08
0.00
18
478.81
0.00
3,140.00
3,138.89
9
52151702 - Cuchillos para
(...)
52151702 - Cuchillos para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHILLO LAUREL CH004-8 CHEF
2
UD
265
224
448.00
0.00
18
80.64
0.00
530.00
528.64
10
46191601 - Extintores
2.3.9.9.04
EXTINTOR ABC 3KG/6.6LBS
4
UD
573
485
1,940.00
0.00
18
349.20
0.00
2,292.00
2,289.20
11
52151701 - Utensilios par
(...)
52151701 - Utensilios para servir para uso doméstico
2.3.9.5.01
GUAYO IBILI 682000 4 CARAS
1
UD
382
323.99
323.99
0.00
18
58.32
0.00
382.00
382.31
12
25171506 - Bomba de lava
(...)
25171506 - Bomba de lava parabrisas
2.3.9.8.01
HACHA LAUREL CH004-P 6 PULGADA COCINA
1
UD
420
355.93
355.93
0.00
18
64.07
0.00
420.00
420.00
13
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
JUEGO DESTORNILLADOR TOTAL 2 PIEZAS
1
UD
89
75.42
75.42
0.00
18
13.58
0.00
89.00
89.00
14
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERAS JARDIN KELOS KP 1/2 50 F
1
UD
954
808.47
808.47
0.00
18
145.52
0.00
954.00
953.99
15
41113630 - Multímetros
2.6.5.7.01
MULTIMETRO DIGITAL WDM 6505 1
1
UD
1,465
1,241.53
1,241.53
0.00
18
223.48
0.00
1,465.00
1,465.01
16
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO 30 UND
3
UD
715
605
1,815.00
0.00
18
326.70
0.00
2,145.00
2,141.70
Attestation Documents
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Document
Document Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta
Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/4/2025_5_07 p.m..Pdf
Download
Orden de Compras_22_4_2025_5_07 p.m. (1) FERRETEROS.pdf
Orden de Compras_22_4_2025_5_07 p.m. (1) FERRETEROS.pdf
Download
Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,772.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
3,388.96
DOP
----
View
2.3.9.9.04
10,374.65
DOP
----
View
2.3.5.5.01
1,798.32
DOP
----
View
2.3.6.3.04
319.22
DOP
----
View
2.3.9.5.01
910.95
DOP
----
View
2.3.9.8.01
420.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
953.99
DOP
----
View
2.6.5.7.01
1,465.01
DOP
----
View
2.3.3.2.01
2,141.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
21,772.80
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1745342370304evDUP
1
21,772.80
DOP
Vencido
Link