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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.965549
Contract reference
PROINDUSTRIA-2025-00097
Contract description:
"ADQUISICIÓN DE PIZARRAS PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE PARQUES, DISTRITOS INDUSTRIALES Y ZONAS FRANCAS Y LA DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA” (EXCLUSIVO PARA MIPYMES MUJER).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/04/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0071
Request Title
"ADQUISICIÓN DE PIZARRAS PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE PARQUES, DISTRITOS INDUSTRIALES Y ZONAS FRANCAS Y LA DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA” (EXCLUS
Description
"ADQUISICIÓN DE PIZARRAS PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE PARQUES, DISTRITOS INDUSTRIALES Y ZONAS FRANCAS Y LA DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA” (EXCLUSIVO PARA MIPYMES MUJER)
Business Operation
Dirección de Parques, Distritos Industriales y Zonas Francas
Reply Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0071_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
11,065 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/04/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2044715 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
11,065.00
0.00
0.00
0.00
11,065.00
11,065.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44111907 - Tableros de no
(...)
44111907 - Tableros de noticias o accesorios
2.3.9.2.01
Pizarra de Corcho
1
UD
2,915
2,915
2,915.00
0.00
0
0.00
0.00
2,915.00
2,915.00
2
44111906 - Tableros de ti
(...)
44111906 - Tableros de tiza o accesorios
2.3.9.2.01
Pizarra Blanca
1
UD
8,150
8,150
8,150.00
0.00
0
0.00
0.00
8,150.00
8,150.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/4/2025_1_41 p.m..Pdf
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ORDEN 00411_0001.pdf
ORDEN 00411_0001.pdf
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9. Acta de adjudicación CD-2025-0071_0001.pdf
9. Acta de adjudicación CD-2025-0071_0001.pdf
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10. CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0071_0001.pdf
10. CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0071_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
11,065.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
11,065.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
11,065.00
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
103-2025
1
11,065.00
DOP
Vencido
10. CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0071_0001.pdf