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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.963462 
Contract referenceCAMARA CUENTAS-2025-00057 
Contract description:Adquisición de Materiales de Limpieza y Desechables para uso de la institución. 
Goods 
Contract Start:
16/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0003 
Adquisición de Materiales de Limpieza y Desechables para uso de la institución 
Adquisición de Materiales de Limpieza y Desechables para uso de la institución 
Dirección Administrativa 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0003 
GoodsDominicana 
11,851.92 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2043976 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
10,044.000.001,807.920.0013,404.8011,851.92
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
25
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo Verde - Unidad12UD35.4784.000.00841815.120.00424.8099.12
    
34
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01Tenedores Desechables - Cajas 1010UD1,2989969,960.000.009,960181,792.800.0012,980.0011,752.80
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
286,543.59 DOP
286,543.59 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0159,041.30  DOP----View
2.3.9.5.01147,203.53  DOP----View
2.3.5.5.0120,312.52  DOP----View
2.3.9.9.0539,648.00  DOP----View
2.3.7.2.069,218.16  DOP----View
2.3.9.3.011,362.66  DOP----View
2.3.9.1.019,757.42  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  A Crédito286,543.59  DOPDiciembre2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016PCB-CM-31731286,543.59  DOP