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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.962198
Contract reference
EDEESTE-2025-00161
Contract description:
CONTRATACION DE SERVICIOS DE BRIGADAS ELÉCTRICAS PARA ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE AVERIAS, MANTENIMIENTO Y OBRAS DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EDEESTE.
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
EDEESTE-MAE-PEUR-2023-0003
Request Title
CONTRATACION DE SERVICIOS DE BRIGADAS ELÉCTRICAS PARA ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE AVERIAS, MANTENIMIENTO Y OBRAS DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EDEESTE.
Description
CONTRATACION DE SERVICIOS DE BRIGADAS ELÉCTRICAS PARA ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE AVERIAS, MANTENIMIENTO Y OBRAS DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EDEESTE, Y ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA DE LA TEMPORADA CICLÓNICA 2023, POR UN PERÍODO DE CINCO (05) MESES (LOTES/ITÉMS DESIERTOS).
Business Operation
Gerencia General
Reply Reference
CONSORCIO AEG NOVA ELECTRICO_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
14,074,902.41 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2034520 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
11,927,883.40
0.00
2,147,019.01
0.00
13,341,137.81
14,074,902.41
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81101701 - Servicios de i
(...)
81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica
2.2.8.7.01
Brigadas Canasto (2 brigadas) por 5 meses
1
UD
6,670,568.9
5,428,130.5
5,428,130.50
0.00
18
977,063.49
0.00
6,670,568.90
6,405,193.99
2
81101701 - Servicios de i
(...)
81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica
2.2.8.7.01
Brigadas Grúa (2 brigadas) por 5 meses
1
UD
6,670,568.91
6,499,752.9
6,499,752.90
0.00
18
1,169,955.52
0.00
6,670,568.91
7,669,708.42
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
EE-DDi-152-08-2023 Contrato de Consorcio AEG- Nova Electrico.pdf
EE-DDi-152-08-2023 Contrato de Consorcio AEG- Nova Electrico.pdf
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~ACTO DE ADJUDICACION.pdf
~ACTO DE ADJUDICACION.pdf
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~Cuota a Comprometer AEG Nova.pdf
~Cuota a Comprometer AEG Nova.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
6,269,007.09
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.01
6,269,007.09
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CONTRATACION DE SERVICIOS DE BRIGADAS ELÉCTRICAS PARA ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE AVERIAS, MANTENIMIENTO Y OBRAS DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EDEESTE.
6,269,007.09
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
228701
1
6,269,007.07
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER KEPHER.pdf