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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.961658 
Contract referenceCAMARA CUENTAS-2025-00030 
Contract description:Adquisición de materiales de oficina para uso Institucional Dirigido a MIPYMES 
Goods 
Contract Start:
14/04/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
05/05/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2024-0004 
Adquisición de materiales de oficina para uso Institucional Dirigido a MIPYMES 
PCB-CM-3758 Adquisición de materiales de oficina para uso Institucional Dirigido a MIPYMES 
Dirección Administrativa 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2024-0004. 
GoodsDominicana 
171,029.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/04/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/04/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2040037 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
144,940.000.0026,089.200.00334,610.00171,029.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
60121104 - Papel bond par(...)
2.3.3.2.01RESMA DE PAPEL BOND 81/2*11 80UD4,0001,750140,000.000.001825,200.000.00320,000.00165,200.00
    
4
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04TIJERA DE OFICINA 36UD8525900.000.0018162.000.003,060.001,062.00
    
5
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA 36UD7519684.000.0018123.120.002,700.00807.12
    
6
60121535 - Borradores de (...)
2.3.9.9.01GOMA DE BORRAR 40UD253120.000.001821.600.001,000.00141.60
    
8
31201611 - Adhesivos de l(...)
2.3.7.2.99CINTA ADHESIVA 3/4 PARA DISPENSADORES 50UD8510500.000.001890.000.004,250.00590.00
    
13
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01TABLILLA DE APOYO PLASTICA 24UD1501142,736.000.0018492.480.003,600.003,228.48
 
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Own resources
27,647.40 DOP
27,647.40 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0127,647.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO27,647.40  DOPMayo2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20163758127,647.40  DOP