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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.984196
Contract reference
MMUJER-2025-00247
Contract description:
SERVICIO DE ALMUERZO PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA SEMANA SANTA 2025, EN LA REGIÓN ESTE DEL PAÍS.
Type of Contract
Services
Contract Start:
20/06/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2025-0174
Request Title
SERVICIO DE ALMUERZO PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA SEMANA SANTA 2025, EN LA REGIÓN ESTE DEL PAÍS.
Description
SERVICIO DE ALMUERZO PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA SEMANA SANTA 2025, EN LA REGIÓN ESTE DEL PAÍS.
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
Restaurante Y Reposteria Punta Caleta, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
172,374.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/06/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2038919 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
146,080.00
0.00
26,294.40
0.00
172,374.40
172,374.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
SERVICIO DE 40 ALMUERZO, JUGOS Y AGUA, EMPLATADOS VARIADOS EN ROMANA, SERVICIO DE 48 ALMUERZO, JUGOS Y AGUA, EMPLATADOS VARIADOS EN EL SEIBO, SERVICIO DE 48 ALMUERZO, JUGOS Y AGUA EMPLATADOS VARIADOS EN HATO MAYOR, SERVICIO DE 48 ALMUERZO, JUGOS Y AGUA, EMPLATADOS VARIADOS EN MICHES, TRANSPORTE INCLUIDO, LOS DÍAS 17/18/19 Y 20.
1
UD
172,374.4
146,080
146,080.00
0.00
18
26,294.40
0.00
172,374.40
172,374.40
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_10/4/2025_2_49 p.m..Pdf
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EG1744211377317C9vrl.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
172,374.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
172,374.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
172,374.40
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1744211377317C9vrl
1
172,374.40
DOP
Vencido
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