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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.961275 
Contract referenceHMDER-2025-00104 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE FARMACIA PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ 
Goods 
Contract Start:
09/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HMDER-DAF-CD-2025-0086 
COMPRA DE MATERIALES DE FARMACIA PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ 
COMPRA DE MATERIALES DE FARMACIA PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ 
ALMACEN QUIRURGICO  
HILOS DE SUTURRAS_EXT 
GoodsDominicana 
233,000 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2039426 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
233,000.000.000.000.00233,000.00233,000.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
42292904 - Suturas quirúr(...)
2.3.9.3.01PDS -0 REF 338h c/362UD30,05030,05060,100.000.000.000.0060,100.0060,100.00
    
2
42292904 - Suturas quirúr(...)
2.3.9.3.01HILO PDS 4C/362UD30,05030,05060,100.000.000.000.0060,100.0060,100.00
    
3
42292904 - Suturas quirúr(...)
2.3.9.3.01MONOCRIL 3-0 C/362UD28,20028,20056,400.000.000.000.0056,400.0056,400.00
    
4
42292904 - Suturas quirúr(...)
2.3.9.3.01MONOCRIL 4-0 C/362UD28,20028,20056,400.000.000.000.0056,400.0056,400.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
233,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.01233,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  MATERIALES DE FARMACIA 233,000.00  DOPMarzo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202512025233,000.00  DOP