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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.960469 
Contract referenceSRSN-2025-00039 
Contract description:COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS Y HERRAMIENTAS 
Goods 
Contract Start:
14/04/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SRSN-DAF-CM-2025-0007 
COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS Y HERRAMIENTAS  
COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS Y HERRAMIENTAS PARA SUPLIR NECESIDADES DEL EDIFICIO CORPORATIVO Y EL HOSPITAL MUNICIPAL DRA. ETANAILDA BRITO, LAS GUARANÁS, CORRESPONDIENTE A ESTE SRS3 CIBAO NORDESTE. 
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 
SRSN-DAF-CM-2025-0007 
GoodsDominicana 
758,700.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/04/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
san francisco de macoris CIBAO NORDESTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2029751 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
642,966.120.00115,733.900.001,053,000.00758,700.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
43211507 - Computadores d(...)
2.6.1.3.01COMPUTADORA 15 10MA GEN 8GB RAM, 256GB SSD, W10PRO, TECLADO /MOUSE/CABLES NUEVOS27UD39,00023,813.56642,966.120.0018115,733.900.001,053,000.00758,700.02
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Investment
General Source
758,700.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.3.01758,700.02  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO PROVEEDOR758,700.02  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20257219022025161,234,998.00  DOP