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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.962080 
Contract referenceINDRHI-2025-00116 
Contract description:REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 37.50 KVA, PERTENECIENTE A LA ESTACION DE BOMBEO LOS BANCOS, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE VALLE DE SAN JUAN. 
Services 
Contract Start:
23/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-DAF-CD-2025-0109 
REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 37.50 KVA, PERTENECIENTE A LA ESTACION DE BOMBEO LOS BANCOS, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE VALLE DE SAN JUAN. 
REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 37.50 KVA, PERTENECIENTE A LA ESTACION DE BOMBEO LOS BANCOS, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE VALLE DE SAN JUAN. 
DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN  
REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 37.50 KVA, PERTENEC 
ServicesDominicana 
76,700 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
INDRHI  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2037270 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
65,000.000.0011,700.000.0076,700.0076,700.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
73152102 - Servicio de re(...)
2.2.7.2.08REPARACION DE UN TRANSFORMADOR DE 37.50 KVA, 12470/7200 Y 240/480V1UD76,70065,00065,000.000.001811,700.000.0076,700.0076,700.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
76,700.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.0876,700.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 76,700.00  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1744376782081x4WuJ176,700.00  DOPLink