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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.960873 
Contract referenceGCPS-2025-00066 
Contract description:ADQUISICION DE UTENSILIOS CON LOGOTIPOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDAD 1424 
Goods 
Contract Start:
08/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido16/05/2025 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
GCPS-DAF-CD-2025-0099 
ADQUISICION DE UTENSILIOS CON LOGOTIPOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDAD 1424 
ADQUISICION DE UTENSILIOS CON LOGOTIPOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDAD 1424 
DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION 14-24 
ADQUISICION DE UTENSILIOS CON LOGOTIPOS DEL PROGRA 
GoodsDominicana 
221,244.69 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2036955 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
187,495.500.0033,749.190.00221,250.00221,244.69
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52152101 - Tazas de café (...)
2.3.9.5.01Tazas de café o té para uso doméstico150UD375317.7947,668.500.00188,580.330.0056,250.0056,248.83
    
2
53121608 - Bolsas para co(...)
2.3.5.5.01Bolsas para compras200UD150127.1125,422.000.00184,575.960.0030,000.0029,997.96
    
3
41112206 - Termo cúpulas
2.6.5.7.01Termo cúpulas300UD450381.35114,405.000.001820,592.900.00135,000.00134,997.90
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
221,250.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.7.01135,000.00  DOP----View
2.3.9.5.0156,250.00  DOP----View
2.3.5.5.0130,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1743014197067Y9RrI40.00  DOPLink