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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.962912 
Contract referenceINDOTEL-2025-00190 
Contract description:ADQUISICIÓN DE LICENCIA 3 CX PRO 24SC POR UN (1) AÑO PARA LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL. 
Services 
Contract Start:
15/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDOTEL-DAF-CD-2025-0075 
ADQUISICIÓN DE LICENCIA 3 CX PRO 24SC POR UN (1) AÑO PARA LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL.  
ADQUISICIÓN DE LICENCIA 3 CX PRO 24SC POR UN (1) AÑO PARA LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL.  
Direccion de Tecnología de la Información y Comunicacion  
ADQUISICIÓN DE LICENCIA 3 CX PRO 24SC POR UN (1) A 
ServicesDominicana 
228,000 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
15/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Abrahan Lincoln No.962 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2034456 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
206,400.000.0021,600.000.00228,000.00228,000.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
81112501 - Servicio de li(...)
2.2.5.9.01Licencia 3CX Pro de 24SC por un (01) año1UD86,40086,40086,400.000.000.000.0086,400.0086,400.00
    
2
81112501 - Servicio de li(...)
2.2.5.9.01Soporte técnico por un (01) año1UD141,600120,000120,000.000.001821,600.000.00141,600.00141,600.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
228,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.5.9.01228,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  a credito228,000.00  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20251531228,000.00  DOP