1. General Information
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2. Conditions
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.220555
Contract reference
SIUBEN-2018-00059
Contract description:
Compra de Materiales y Artículos Ferreteros para ser utilizado en la Oficina Principal y la Regional Noroeste.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/04/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/05/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SIUBEN-UC-CD-2018-0034
Request Title
Compra de Materiales y Artículos Ferreteros para ser utilizado en la Oficina Principal y la Regional Noroeste.
Description
Compra de Materiales y Artículos Ferreteros para ser utilizado en la Oficina Principal y la Regional Noroeste.
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
101005831_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
40,311.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
EXW - En fábrica (lugar convenido)
Contract Start Date
02/04/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/05/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Tiempo de entrega: estos Artículos serán recogidos por la tienda. Cotización No.CVM-00224987 La Orden de compras presenta una diferencia de 0.1 centavo, por redondeo en el sistema.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.433235 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
34,161.88
0.00
6,149.14
0.00
34,903.38
40,311.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.6.5.6.01
Cargador de Batería Se-82-6 6/2 AMP 6 Y
1
UD
1,441.53
1,441.53
1,441.53
0.00
18
259.48
0.00
1,441.53
1,701.01
Comentarios proveedor:
Cargador de Batería Schumacher SE-82-6 6/2 AMP 6 y 12V Manual. Código:010183
2
40151601 - Compresores de
(...)
40151601 - Compresores de aire
2.6.5.2.01
Compresor de Aire (Bomba de Aire) 12V 500A USB, Luz Leed
1
UD
5,646.61
5,646.61
5,646.61
0.00
18
1,016.39
0.00
5,646.61
6,663.00
Comentarios proveedor:
Arrancador Black & Decker JS 500 CC-B3 + Bomba Aire 12V 500A USB Luz Led. Código: 039854
3
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pintura Blanco Colonial Semiglos (cubetas de 5 galones)
5
UD
4,915.25
4,766.95
23,834.75
0.00
18
4,290.26
0.00
24,576.25
28,125.01
Comentarios proveedor:
Pintura Tropical Plus Semigloos Blanco Colonial 966 5G Código:024883
4
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pintura Tráfico Amarillo (Galones)
3
UD
1,004.24
1,004.24
3,012.72
0.00
18
542.29
0.00
3,012.72
3,555.01
Comentarios proveedor:
Código: 013117
5
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Thinner (Galón)
1
UD
226.27
226.27
226.27
0.00
18
40.73
0.00
226.27
267.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Solicitudes Compra de Buster Jumper Cargador y Pintura.pdf
Solicitudes Compra de Buster Jumper Cargador y Pintura.pdf
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PPAF-0048.pdf
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PPAF-0054.pdf
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Ficha Tecnica.pdf
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CDC-0059.pdf
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Orden de Compras 0059.pdf
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