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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.958864 
Contract referenceDGPLT-2025-00005 
Contract description:Adquisición de Suministros de Oficina, Proceso Dirigido a MiPymes Mujer 
Goods 
Contract Start:
02/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DGPLT-DAF-CM-2025-0002 
Adquisición de Suministros de Oficina, Proceso Dirigido a MiPymes Mujer 
Adquisición de Suministros de Oficina, Proceso Dirigido a MiPymes Mujer 
Dirección General de Politica y Legislación Tributaria 
DGPLT-DAF-CM-2025-0002 OFERTA TECNICA Y ECONOMICA  
GoodsDominicana 
24,249.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida México, No. 45, Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2032622 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
24,120.000.00129.600.0033,000.0024,249.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01OF007@ BOLIGRAFO (AZULES)3,000UD107.823,400.000.0000.000.0030,000.0023,400.00
    
12
44101716 - Unidades de pe(...)
2.3.9.2.01OF426@ PERFORADORA DE UN HOYO12UD25060720.000.0018129.600.003,000.00849.60
 
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Operation
General Source
495,429.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.01175,584.00  DOP----View
2.3.9.2.01319,845.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO 100% A CREDITO CONTRA ENTREGA Y FACTURACION DE LOS ARTICULOS495,429.90  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1743435550500QadFG1495,429.90  DOPLink