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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.957797
Contract reference
IIBI-2025-00048
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DE ALMACEN DE LA INSTITUCION.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
IIBI-DAF-CM-2025-0005
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DE ALMACEN DE LA INSTITUCION.
Description
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DE ALMACEN DE LA INSTITUCION.
Business Operation
ALMACÉN
Reply Reference
IIBI-DAF-CM-2025-0005
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
131,581.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2032813 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
111,510.00
0.00
20,071.80
0.00
184,375.50
131,581.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS No.07, CAJA DE 50 PAQUETE (50 UNIDADES CADA PAQUETE).
25
CAJ
3,702
1,695
42,375.00
0.00
18
7,627.50
0.00
92,550.00
50,002.50
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS No.03, CAJA DE 24 PAQUETE (100 UNIDADES CADA PAQUETE).
15
CAJ
4,800
4,000
60,000.00
0.00
18
10,800.00
0.00
72,000.00
70,800.00
9
60121134 - Papel metálico
2.3.6.3.06
PAPEL ALUMINIO ROLLO 75 PIES BUENA CALIDAD
15
UD
275
152
2,280.00
0.00
18
410.40
0.00
4,125.00
2,690.40
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE SPRAY
10
UD
637.2
455
4,550.00
0.00
18
819.00
0.00
6,372.00
5,369.00
20
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS PLASTICOS PEQ. DE 25 PAQUETES DESECHABLES
15
PAQ
85
30
450.00
0.00
18
81.00
0.00
1,275.00
531.00
24
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DOMESTICOS MEDIUM PARES
35
UD
230.1
53
1,855.00
0.00
18
333.90
0.00
8,053.50
2,188.90
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/3/2025_8_09 p.m..Pdf
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CUOTA PROLIMDES 00048 (0005).pdf
CUOTA PROLIMDES 00048 (0005).pdf
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ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZAPROLIMDES 00048 (0005).pdf
ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZAPROLIMDES 00048 (0005).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
27,824.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
9,038.80
DOP
----
View
2.3.3.2.01
18,785.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DE ALMACEN DE LA INSTITUCION.
27,824.40
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1743429593873y1ufi
1
27,824.40
DOP
Vencido
Link