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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.956101 
Contract referenceMESCYT-2025-00054 
Contract description:ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA 
Goods 
Contract Start:
27/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
MESCYT-CCC-CP-2025-0003 
ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA 
ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA 
SUMINISTRO 
MESCYT-CCC-CP-2025-0003 
GoodsDominicana 
114,176.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2029734 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
96,760.000.000.0017,416.80347,215.00114,176.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01PEGAMENTO ULTRA FUERTE, VER PLIEGO50UD59663,300.000.000.0018594.002,950.003,894.00
    
12
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01CARPETAS BLANCAS DE 1 PULGADA, VER PLIEGO12UD177901,080.000.000.0018194.402,124.001,274.40
    
14
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01PILAS AA, VER PLIEGO600UD76.73722,200.000.000.00183,996.0046,020.0026,196.00
    
15
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01PILAS AAA, VER PLIEGO300UD76.73711,100.000.000.00181,998.0023,010.0013,098.00
    
17
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01ORDENADORES VERTICALES EN METAL COLOR NEGRO , VER PLIEGO50UD282.021407,000.000.000.00181,260.0014,101.008,260.00
    
25
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01BORRADORES PARA PIZARRA BLANCA , VER PLIEGO500UD88.52512,500.000.000.00182,250.0044,250.0014,750.00
    
30
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01ROLLOS DE TINTA PARA IMPRESORA DE CODIGO DE BARRA ZEBRA GK 420T, MEDIDAS 64.0 MM X 91.0MY 2.52" X 298", BLACK FH WAX, VER PLIEGO5CAJ13,9243201,600.000.000.0018288.0069,620.001,888.00
    
32
44121628 - Contenedores o(...)
2.3.9.2.01PEGAMENTO EN BARRA, VER PLIEGO200CAJ354499,800.000.000.00181,764.0070,800.0011,564.00
    
33
44122011 - Folders
2.3.9.2.01PEGAMENTO LIQUIDO, VER PLIEGO200UD35414028,000.000.000.00185,040.0070,800.0033,040.00
    
37
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01GOMAS DE BORRAR, VER PLIEGO60UD593180.000.000.001832.403,540.00212.40
 
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IDDescriptionValueMonthYear
2  ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA10,620.00  DOPJunio2025
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2025EG1743090847097XigUP20.00  DOPLink