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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.955520 
Contract referenceCAID-2025-00060 
Contract description:Adquisición de Materiales Limpieza para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad 
Goods 
Contract Start:
03/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAID-DAF-CM-2025-0018 
Adquisición de Materiales Limpieza para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad 
Adquisición de Materiales Limpieza para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad 
Servicios Generales 
CAID-DAF-CM-2025-0018 
GoodsDominicana 
292,168 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. San Vicente de Paul, Casi Esq. Carretera Mella 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2031122 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
247,600.000.0044,568.000.00391,495.00292,168.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01ABSORBENTE PARA LA HUMEDAD200UD18818036,000.000.00186,480.000.0037,600.0042,480.00
    
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01LIMPIADOR PARA INODORO CON BOQUILLA PARA FACILITAR LA LIMPIEZA100UD238.9523223,200.000.00184,176.000.0023,895.0027,376.00
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LÍQUIDO 300GAL70022066,000.000.001811,880.000.00210,000.0077,880.00
    
15
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.05VELAS AROMÁTICAS300UD400408122,400.000.001822,032.000.00120,000.00144,432.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
292,168.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01147,736.00  DOP----View
2.3.9.9.05144,432.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales Limpieza para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad292,168.00  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1743006822962BXMc01292,168.00  DOPLink