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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.953548 
Contract referencePROMESECAL-2025-00117 
Contract description:SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTA ENROLLABLE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER. 
Services 
Contract Start:
24/03/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROMESECAL-DAF-CD-2025-0016 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTA ENROLLABLE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER. 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTA ENROLLABLE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER. 
División de Mejora y Acondicionamiento Físico 
Grupo Ferrava, SRL_EXT 
ServicesDominicana 
31,624 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/03/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2027876 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
26,800.000.004,824.000.0031,624.0031,624.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
72101507 - Servicio de ma(...)
2.2.7.1.01Laminas 3.20 metros.5UD2,8322,40012,000.000.00182,160.000.0014,160.0014,160.00
    
2
72101507 - Servicio de ma(...)
2.2.7.1.01Flejes finales (Cambio de fleje y llavín a 3.20m).1UD10,3848,8008,800.000.00181,584.000.0010,384.0010,384.00
    
3
72101507 - Servicio de ma(...)
2.2.7.1.01Mantenimiento.1UD7,0806,0006,000.000.00181,080.000.007,080.007,080.00
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
31,624.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.1.0131,624.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA31,624.00  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG174249790913144PZX131,624.00  DOPLink