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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.954321 
Contract referenceAGRICULTURA-2025-00052 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
Goods 
Contract Start:
25/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
AGRICULTURA-DAF-CM-2025-0017 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA. ESTE PROCESO VA DIRIGIDO A MIPYMES 
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 
AGRICULTURA-DAF-CM-2025-0017 
GoodsDominicana 
157,724.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
26/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE 809 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN NO. 55

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2025417 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
133,665.000.0024,059.700.00250,661.50157,724.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06GALONES DE ESMALTE BLANCO (PINTURA DE NEVERAS)5UD2,731.71,6658,325.000.00181,498.500.0013,658.509,823.50
    
18
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06CAJAS DE THINNER5UD4,2482,68813,440.000.00182,419.200.0021,240.0015,859.20
    
19
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06PLIEGO DE LIJA DE AGUA NO.28050UD56.64281,400.000.0018252.000.002,832.001,652.00
    
20
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06PLIEGO DE LIJA DE AGUA NO.24050UD56.64281,400.000.0018252.000.002,832.001,652.00
    
24
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06DISCO NO. 60 PARA PULIR MADERA10UD100.340400.000.001872.000.001,003.00472.00
    
28
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04CIERRE DE PISO P/PUERTA FLOTANTE 110 KG20UD4,0712,53050,600.000.00189,108.000.0081,420.0059,708.00
    
30
30171512 - Abridores de p(...)
2.6.9.6.01TIRADOR TIPO H, EN CAERO INOXIDABLE PARA PUERTA FLOTANTE20UD2,159.41,34526,900.000.00184,842.000.0043,188.0031,742.00
    
38
30151601 - Plafones de te(...)
2.3.9.8.02CAJAS DE PLAFON 2X420UD4,224.41,56031,200.000.00185,616.000.0084,488.0036,816.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
235,020.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0277,408.00  DOP----View
2.3.6.1.049,735.00  DOP----View
2.3.7.2.06144,207.80  DOP----View
2.3.7.2.993,669.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS235,020.60  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1742410722115HB4vZ1235,020.60  DOPLink